我院内部控制建设专题会议召开

2021-01-26
    121日,我院召开内部控制建设专题会议。结合国家卫生健康委最新出台的内部控制管理规定,医院陆缨总会计师以“防范不成问题的问题”为主题进行专题讲座。财务与资产管理处牵头组织,医院15个行政后勤部门负责人及相关岗位人员出席了会议。



    陆缨总会计师的专题讲座以电影片段展开,生动阐述了内部控制的重要性,结合各项具体业务类型和实践案例详细讲述了各项经济业务的内部控制关键流程,包括科研管理、预算管理、政府采购管理、医疗收费管理等,同时嵌入国家卫健委去年新出台的运营管理、预算管理、内部控制管理等最新管理办法,对我院的内部控制建设提出了关键性要求。

 


    陆缨总会计师强调,医院内部控制建设涵盖各部门各类经济业务,全院所有部门都要认真参与,高度重视内控建设,防范“不成问题的问题”,建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的内控机制,进一步规范管理、提质增效,提高精细化运营管理水平。

 

 


    财务与资产管理处处长张萍同志介绍了国家卫生健康委2019年度内部控制报告编报情况通报,并对内部控制的最新政策和制度进行了专题解读。

    对外合作办公室、财务与资产管理处针对内部控制建设提出专题议题,参会人员进行认真讨论。按照国家卫生健康委政策要求,下一步,我院将持续认真开展内部控制建设工作。(财务与资产管理处)